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绵阳市人民检察院2019年部门预算编制说明
时间:2019-07-15  作者:  新闻来源:  【字号: | |

    

一、基本职能及主要工作

(一)市检察院职能简介。市检察院担负着领导全市县市(区)级检察机关正确履行法律监督职责,为维护绵阳的经济发展、政治和社会稳定充分发挥检察机关职能作用。

(二)市检察院2019年重点工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神,和全国、全省、全市检察长会议精神,始终坚持党对检察工作的绝对领导,按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求,全面落实内设机构改革和司法责任制,以办案为中心、积极推进刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面平衡充分发展,强化检察权运行监督坚持以理念变革引领检察工作创新发展,持续提升检察机关维护国家政治安全能力、服务大局能力和法律监督能力,为加快建设中国科技城和西部现代化强市提供更加坚强的司法保障。

二、部门预算单位构成

市检察院下属二级预算单位2个,其中行政单位2个。主要包括:市检察院机关,小枧院

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出市检察院2019年收支总预算2771.58万元,比2018年收支预算总数减少52.34万元,主要原因是项目经费压缩10%;住房补贴未纳入预算

(一)收入预算情况

市检察院2019年收入预算2771.58万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2771.58万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元;其他资金收入0万元。

(二)支出预算情况

市检察院2019年支出预算2771.58万元,其中:基本支出2221.35万元,占80.15%;项目支出550.23万元,占19.85%

四、财政拨款收支预算情况说明

市检察院2019年财政拨款收支总预算2771.58万元,比2018年财政拨款收支总预算减少52.34万元,主要原因是项目经费压缩10%;住房补贴未纳入预算

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2771.58万元;支出包括:公共安全支出2249.53万元、社会保障和就业支出323.27万元、卫生健康支出66.37万元、住房保障支出132.41万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市检察院2019年一般公共预算当年拨款2771.58万元,比2018年预算数减少52.34万元,主要原因是项目经费压缩10%;住房补贴未纳入预算

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2249.53万元,占81.16%;社会保障和就业支出323.27万元,占11.66%;卫生健康支出66.37万元,占2.40%;住房保障支出132.41万元,占4.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全检察行政运行2019年预算数为1699.30万元,主要用于:检察院的基本支出,包括人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务

2.公共安全检察一般行政管理事务(项目)2019年预算数为111.31万元,主要用于:检察院未单独设置项级科目的其他项目支出,如检察院业务经费、网络运行维护费等。

3.公共安全检察检察监督2019年预算数为378.92万元,主要用于:检察院依法开展法律监督工作的支出,包括民事行政监督、公益诉讼、执行监督等。

4.公共安全检察其他检察支出2019年预算数为60.00万元,主要用于:上述项目以外其他用于检察方面的支出,如人民监督员经费、特约检察员经费等。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2019年预算数14.32万元,主要用于:检察院离休人员经费

6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为220.68万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出

7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为88.27万元,主要用于:由单位缴纳的职业年金费支出

8.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出2019年预算数为0.17万元,主要用于:检察院干警独生子女奖励金。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2019年预算数为66.2万元,主要用于:指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金2019年预算数为132.41万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

市检察院2019年一般公共预算基本支出2221.35万元,其中:

人员经费1887.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费334.29万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市检察院2019“三公”经费财政拨款预算数123.50万元,其中:公务接待费18.50万元,公务用车购置及运行维护费105.00万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:市本级因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降18.61%。主要原因是2019年市检察院部分人员转隶监察委,人员转隶后相应的工作接待减少。

2019年公务接待费计划用于大型活动接待、一般公务接待等

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降40.89%。主要原因是2019年随着部分人员转隶监察委,车辆也相应减少。

市本级公务用车购置经费管理方式,实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车19辆,其中:轿车13辆,越野车3辆,小型客3辆。2019年安排公务用车运行维护费105.00万元,用于19辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障检察业务工作办理,提起国家公益诉讼等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市检察院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市检察院下属市检察院机关、小枧院2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为334.29万元,比2018年预算增加1.52万元,增长0.45%。主要原因是新增在职人员。

(二)政府采购情况

市检察院2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市检察院所属各预算单位共有车辆19辆,其中,定向保障用车2辆、执法执勤用车17辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元购置定向保障用车0/执法执勤用车0辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市检察院所有项目按要求编制了绩效目标,因部分项目内容涉密,不予主动公开。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:表1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

4-2.政府性基金预算项目支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7. 2019年级部门预算项目绩效目标