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2022年度绵阳市小枧地区人民检察院单位决算
时间:2023-09-22  作者:  新闻来源:  【字号: | |


2022年度

绵阳市小枧地区人民检察院单位决算


目录


公开时间:2023922


第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 单位概况

一、主要职责

绵阳市小枧地区人民检察院依法对四川省绵阳监狱、四川省川北监狱的刑罚执行活动履行法律监督职能,为维护稳定的监狱监管秩序,规范刑罚执行和促进罪犯改造提供有力的司法保障。

二、机构设置

绵阳市小枧地区人民检察院属于绵阳市人民检察院下属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中,行政机构1个,参照公务员管理法管理的事业机构0个,其他事业单位0个。纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

1.绵阳市小枧地区人民检察院。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计664.97万元。与2021年相比,收、支总计各增加121.3万元,增长22.31%。主要变动原因是基本建设项目按进度支出,项目经费增加及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计664.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入602.37万元,占90.59%;政府性基金预算财政拨款收入62.60万元,占9.41%

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计664.97万元,其中:基本支出527.74万元,占79.36%;项目支出137.23万元,占20.64%

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计664.97万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加121.3万元,增长22.31%。主要变动原因是基本建设项目按进度支出,项目经费增加及人员经费增加。

(注:数据来源于财决01-1表)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出602.37万元,占本年支出合计的90.59%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加58.7万元,增长10.80%。主要变动原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出602.37万元,主要用于以下方面:公共安全支出493.81万元,占81.98%;社会保障和就业支出52.23万元,占8.67%;卫生健康支出16.57万元,占2.75%;住房保障支出39.76万元,占6.6%

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为602.37万元完成预算100%。其中:

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):支出决算为419.18万元,完成预算100%决算数等于预算数。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为36.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项): 支出决算为38.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为6.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为30.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为15.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为37.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为1.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述预算口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出527.74万元,其中:

人员经费483.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费44.50
万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022三公经费财政拨款支出决算为0.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(注:上述预算口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算0.37万元,占78.72%;公务接待费支出决算0.1万元,占21.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.33万元,下降92.13%。主要原因是部分公务用车运行维护费由往来款项支付。

其中:公务用车购置支出0万元。截至202212月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.37万元。主要用于公诉、执检等检察监督业务及巡回检察、驻狱检察业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.03万元,增长42.86%。主要原因是公务接待人次增加。其中:

国内公务接待支出0.1万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次,7人次(不包括陪同人员),共计支出0.1万元,具体内容包括:四川省检察院检查指导工作0.1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出62.60万元,为基本建设项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,绵阳市小枧地区检察院机关运行经费支出44.50万元,比2021年减少2.51万元,下降5.34%。主要原因是厉行节约,减少机关运行经费支出。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2022年,绵阳市小枧地区检察院政府采购支出总额0万元。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,绵阳市小枧地区检察院共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,组织对6个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。



第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)


第四部分 附件

附件1

2022年度绵阳市小枧地区人民检察院

整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。

绵阳市小枧地区人民检察院是绵阳市人民检察院下属独立核算的二级预算单位。

(二)机构职能。

绵阳市小枧地区人民检察院是绵阳市人民检察院的派出检察院,主要职责为监督检察四川省川北监狱、四川省绵阳监狱的刑罚执行工作。主要包括:
1、深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、对监狱执行刑罚活动是否合法实行监督。
3、对人民法院裁定减刑、假释活动是否合法实行监督。
4、对监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。
5、协助上级院对刑罚执行和监管活动中发生的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪,以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件进行侦查,开展职务犯罪预防工作。
6、对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉,对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。
7、受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。

(三)人员概况。

本单位属行政单位,2022年末编制人数16人,其中:行政编制15人,机关工勤编制1人。年末实有在职干警18人,其中:政法干警17人,机关工勤1人。

二、单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。

单位年初预算收入406.88万元。部门决算收入664.97万元,其中一般公共预算决算收入602.37万元,政府性基金预算决算收入62.6万元,国有资本经营预算决算收入0万元,社会保险基金预算决算收入0万元。

(二)单位财政资金支出情况。

单位决算支出664.97万元,其中基本支出决算支出527.74万元(含人员支出483.24万元,公用支出44.5万元);项目支出137.23万元(含一般公共预算项目支出74.63万元,政府性基金项目支出62.6万元,国有资本经营预算项目支出0万元,社会保险基金项目支出0万元)。结转和结余0万元(含一般公共预算0万元,政府性基金0万元)。

三、单位整体支出绩效管理情况

(根据各项三级指标解释和计分标准,按照实际得分情况逐项分别表述)

(一)单位预算管理。

1-1-1.编制完整:自评得分:3.00;

计算过程和评定依据:单位将安排的支出均纳入年初部门预算编制。
1-1-2.目标制定:自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:单位绩效目标要素完整,指标细化量化。
1-1-3.编制准确:自评得分:9.00;
计算过程和评定依据:单位预算编制科学准确,全年无部门预算项目支出调剂。
1-1-4.支出规范:自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:单位严格贯彻落实预算执行管理规定,无违规发放工资、奖金、津补贴现象,无超预算、超标准开支费用现象。
1-1-5.支出控制:自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算与决算的偏差在10%内。
1-1-6.动态调整:自评得分:8.99;
计算过程和评定依据:年末部门预算额度收回额为0.13万元,年度预算总额为664.97万元。(1-0.13/664.97)*9=8.99。
1-1-7.预算完成:自评得分:8.27;
计算过程和评定依据:部门预算项目支出执行进度在6、9、11月分别为54.71%、54.72%、68.85%的,分别得2分、2.43分、1.66分。部门预算项目支出在12月预算执行进度达到72.73%的,72.73%*3,得2.18分。合计8.27分
1-1-8.目标完成:自评得分:6.00;
计算过程和评定依据:项目实际完成情况均达到预期绩效目标。
1-1-9.违规记录:自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:单位在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

(二)综合管理情况。

2-1-1.政策执行:自评得分:2.00;

计算过程和评定依据:单位按规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。
2-1-2.及时更新:本部门未涉及该指标
2-1-3.收入解缴:自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:单位及时、足额将非税收入缴入财政专户。
2-1-4.预算管理:自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:单位应纳入政府采购的事项,均在年初部门预算中编制了政府采购预算。
2-1-5.采购实施:自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:政府采购事项方式、程序合规,不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况,按招标文件确定的事项签订政府采购合同。
2-1-6.配置使用管理:自评得分:6.00;
计算过程和评定依据:新增资产配置预算与部门预算同步编制,单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-1-7.收益核算:自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:单位处置固定资产按程序报批,处置收益及时足额上交财政。
2-1-8.制度建设:自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域,根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。
2-1-9.制度执行:自评得分:3.00;
计算过程和评定依据:单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措,单位建立重大事项议事决策机制。
2-1-10.预算编制执行:自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”,“三公”经费决算数未突破年初数。

(三)绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开:自评得分:2.00;

计算过程和评定依据:项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算公开。
3-1-2.决算公开:自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求公开。
3-1-3.结果整改:自评得分:3.00;
计算过程和评定依据:单位根据绩效管理结果积极完善政策、改进管理。
3-1-4.应用反馈:自评得分:3.00;
计算过程和评定依据:单位严格按照相关规定和要求向财政部门反馈运用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我院依法接受财政监督,严格按照相关规定和要求编制、执行预算,不断加强资产管理、政府采购管理和信息公开力度,较好完成部门预算管理和综合管理相关工作,确保本院各部门正常运转、完成日常检察工作任务,履行检察监督职能。

(二)存在问题。

1.预算支出执行进度有待加快。预算支出执行进度中前期比较缓慢,特别是业务经费的使用进度有待进一步提高。
2.固定资产登记、处置不及时。部分固定资产没有使用或者无法使用的未及时处置,部分新增固定资未及时登记,固定资产日常管理有待进一步提高。

(三)改进建议。

1.加快预算执行进度,对项目支出内容和进度进行细致长远的规划,进一步加快中前期业务经费的执行进度。
2.加强固定资产管理,定期对固定资产进行清查盘点,及时进行登记或处置等。

附件:2022年度绵阳市小枧地区人民检察院整体支出绩效评价得分明细表

2022年度绵阳市小枧地区人民检察院整体支出绩效评价得分明细表

2022年评价指标体系

单位自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(54分)

预算编制(17分)

编制完整(3分)

3

目标制定5分)

5

编制准确9分)

9

预算执行(19分)

支出规范(5分)

5

支出控制5分)

5

动态调整9分)

8.99

完成结果(18分)

预算完成10分)

8.27

目标完成6分)

6

违规记录2分)

2

综合管理 36分)

非税收入管理8分)

政策执行(2分)

2

及时更新(2分)

0

收入解缴(4分)

4

政府采购管理8分)

预算管理(4分)

4

采购实施(4分)

4

资产管理(8分)

配置使用管理(6分)

6

收益核算(2分)

2

内控制度管理8分)

制度建设(5分)

5

制度执行(3分)

3

三公经费管理(4分)

预算编制执行(4分)

4

绩效结果应用(10分)

信息公开(4分)

预算公开2分)

2

决算公开(2分)

2

整改反馈(6分)

结果整改3分)

3

应用反馈3分)

3

合计

100

96.26

扣分项(5分)

自评质量(5分)



附件2

绵阳市小枧地区人民检察院

2022年度政策(项目)支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年度,我单位实施项目6个(部门项目6个),资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算,预算资金188.68万元(中央、省补助57.45万元,市级财政资金131.23万元)。其中:一般公共预算项目5个,预算资金126.08万元(中央、省补助57.45万元,市级财政资金68.63万元);政府性基金预算项目1个,预算资金62.60万元(市级财政资金62.60万元)。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。

2022年度,我单位实施项目6个(部门项目6个),实施项目预算执行137.23万元(中央、省补助30.00万元,市级财政资金107.23万元),预算执行率72.73%。其中:一般公共预算项目5个,预算执行74.63万元(中央、省补助30.00万元, 市级财政资金44.63万元),预算执行率59.19%。政府性基金预算项目1个,预算执行62.60万元(市级财政资金62.60万元),预算执行率100.00%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映,我单位全年6个项目年度总体绩效目标全部完成6个,占100.00%。其中一般公共预算项目5个,全部完成5个,占100.00%;政府性基金预算项目1个,全部完成1个,占100.00%。

(三)项目(决策与过程)管理分析。

通过自评反映,我单位全年项目6个(其中部门项目6个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分95.33,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目3个,占比50.00%,得分低于平均分项目3个,占比50.00%。

(四)绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及年度产出数量指标共计7个,全部完成5个,占71.43%;基本完成1个,占14.29%;未完成1个,占14.29%。其中一般公共预算项目数量指标6个,全部完成4个,占66.67%;基本完成1个,占16.67%;未完成1个,占16.67%;政府性基金预算项目数量指标1个,全部完成1个,占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及年度产出质量指标共计1个,完成质量达100-90(含)%的指标1个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个,完成质量达100-90(含)%的指标1个,占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及年度产出时效指标共计3个,按时完成3个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个,按时完成2个,占100.00%;政府性基金预算项目时效指标1个,按时完成1个,占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及年度产出成本指标共计7个,全部完成7个,占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标6个,全部完成6个,占100.00%;政府性基金预算项目成本指标1个,全部完成1个,占100.00%。

(五)项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及社会效益指标共计3个,优秀的指标3个,占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个,优秀的指标3个,占100.00%。

3.生态效益指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及可持续效益指标共计1个,可持续1个,占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个,可持续1个,占100.00%。

三、评价结论

(一)结合评价结论。

通过自评反映,我单位全年项目6个(其中部门项目6个),项目综合评价平均得分93.79,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目4个,占比66.67%,得分低于平均分项目2个,占比33.33%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号)通知要求,评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2022年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因。

一是部分政府采购项目由于前期申报和审批工作流程较长、进度较慢,导致年底政府采购项目尚未采购完毕并进行验收,资金结转下年支付,使本年度资金执行率未达100%。
二是部分业务由于疫情原因及监管场所封闭管理的具体工作实际,无法切实开展,未达到年初绩效目标。

(二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施。

一是加快项目前期采购准备工作和实施进度,不断推进政府采购项目进程,确保政府采购项目在当前年度内实施完毕,完成资金支付。二是加强绩效目标编制的科学性、合理性、准确性,进一步细化、量化各项指标,使各项指标更加符合工作实际,不断提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用情况。

我院积极开展项目支出绩效评价工作,将每个项目逐一对照年初绩效目标进行自评,对自评中发现的问题认真分析、整改落实,不断提高财务管理水平和资金使用效益,并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

(二)绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

附:1.绵阳市小枧地区人民检察院项目(决策与过程)管理评价明细情况表

2.绵阳市小枧地区人民检察院项目综合评价结论明细情况表

3.绵阳市小枧地区人民检察院部门预算项目支出绩效自评表

附件1:

绵阳市小枧地区人民检察院项目(决策与过程)管理评价明细情况表

项目名称

项目类别

项目管理分项评价得分

项目管理评价总分

项目管理评价等级

设立与决策

实施过程

信息化建设项目经费

部门项目

52.00

46.00

98.00

办案和专业技术用房项目尾款

部门项目

48.00

44.00

92.00

检察院业务费

部门项目

49.00

46.00

95.00

网络光纤租赁费

部门项目

50.00

46.00

96.00

转移支付结转

部门项目

50.00

46.00

96.00

驻监所经费

部门项目

49.00

46.00

95.00

项目管理
综合评价结论

全部项目管理综合平均得分
(单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)

95.33

说明:单位项目管理综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2:


绵阳市小枧地区人民检察院项目综合评价结论明细情况表


项目名称

项目类别

年初预算

调整后预算

预算执行

预算执行率

自评得分

自评等次


转移支付结转

部门项目

30.00

30.00

30.00

100.00%

99


驻监所经费

部门项目

28.00

28.00

28.00

100.00%

97


信息化建设项目经费

部门项目

0.00

27.45

0.00

0.00%

83


网络光纤租赁费

部门项目

6.63

6.63

6.63

100.00%

99


检察院业务费

部门项目

34.00

34.00

10.00

29.00%

88


办案和专业技术用房项目尾款

部门项目

0.00

62.60

62.60

100.00%

98


合计:

98.63

188.68

137.23





项目综合
评价结论

全部项目综合平均得分
(单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)

94


说明:单位项目综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。


附件3.绵阳市小枧地区人民检察院部门预算项目支出绩效自评表(见文章底部“附件”)


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见文章底部“附件”)