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绵阳市小枧地区人民检察院2025年单位预算
时间:2025-02-20  作者:  新闻来源:  【字号: | |


绵阳市小枧地区人民


检察院2025年单位预算


目录

第一部分 绵阳市小枧地区人民检察院概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分 绵阳市小枧地区人民检察院2025单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算支出预算

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市小枧地区人民检察院2025单位预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 绵阳市小枧地区人民


检察院概况


一、职能简介

绵阳市小枧地区人民检察院担负对四川省绵阳监狱、四川省川北监狱的刑罚执行活动履行法律监督职责为维护稳定的监狱监管秩序,规范刑罚执行和促进罪犯改造提供有力的司法保障。

二、2025年重点工作

2025年,绵阳市小枧地区人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会,省委十二届历次全会,市委八届九次全会精神,以政治建设为统领,立足刑罚执行检察监督职能,不断提增检察工作高质量发展效能,为全市经济社会高质量发展提供有力司法保障。

坚持政治统领,让检察履职更富能效。始终坚持党对检察工作的绝对领导,聚焦“敢做善为抓落实”。严格落实“第一议题”、请示报告等制度,将坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”融入检察履职全过程。针对政治巡察反馈的问题,切实加强与驻市院纪检监察组的密切协作和配合联动,进一步完善监督体系和凝聚监督合力,实现问题逐项销号,切实将巡察整改成果转化为检察工作成效。

坚持强化监督,让服务大局更具实效。聚焦“减假暂”案件和刑罚执行、监管活动违规违法行为监督,认真落实“有数量的质量”和“有质量的数量”要求,不断创新实质化审查和办理案件方式,着力提升减刑假释案件办理质效。以发现深层次问题为导向,切实提升巡回检察工作质效。不断提升数字检察水平,在监督工作中主动用大数据思维思考工作、推进工作,大力加强对数字检察监督模型应用,以大数据应用赋能法律监督提质增效。

坚持突出重点,让检察管理更加高效。一体加强对“案”管理和对“人”管理,进一步做实做精做细派驻检察日常监督,强化派驻检察与减、假、暂案件办理的深度融合,不断提升派驻检察工作的规范性和实效性,力争2025年创建一级规范化检察室。

坚持强基固本,让自身建设更加过硬。坚持以党建带队建,深化执剑·我行党建品牌培树推进队伍素能建设,一体提升检察人员政治素质、业务素质和职业道德素质巩固深化党纪学习教育成果持之以恒抓好党风廉政建设,强化检察办案廉政风险防控,严格执行“三个规定”等铁规禁令,加强内部制约监督,主动接受外部监督,确保检察权公正规范高效廉洁行使。


第二部分 绵阳市小枧地区人民


检察院2025年单位预算表


一、单位收支总表(公开表1

二、单位收入总表(公开表1-1

三、单位支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

、一般公共预算支出预算表(公开表3

、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

、一般公共预算“三公”经费支出预算(公开表3-3

、政府性基金预算支出预算(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1

十二、国有资本经营预算支出预算(公开表5

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6


第三部分 绵阳市小枧地区人民

检察院2025年单位预算情况说明


、收支预算情况说明

照综合预算的原则,绵阳市小枧地区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出小枧地区检察院2025年收支总预算481.95万元,2024年收支预算总数减少49.42万元,主要原因是在职转退休人员2名,日常公用经费和人员经费相应减少

(一)收入预算情况

小枧地区检察院2025年收入预算481.95万元,其中:一般公共预算拨款收入481.95万元,占100%

(二)支出预算情况

小枧地区检察院2025年支出预算481.95万元,其中:基本支出433.95万元,占90.04%;项目支出48.00万元,占9.96%

、财政拨款收支预算情况说明

小枧地区检察院2025年财政拨款收支总预算481.95万元2024年财政拨款收支总预算减少49.42万元,主要原因是在职转退休人员2名,日常公用经费和人员经费相应减少

收入包括:本年一般公共预算拨款收入481.95万元支出包括:公共安全支出387.01万元、社会保障和就业支出46.87万元、卫生健康支出15.43万元、住房保障支出32.64万元

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

小枧地区检察院2025年一般公共预算当年拨款481.95万元,比2024年预算数减少49.42万元,主要原因是在职转退休人员2名,日常公用经费和人员经费相应减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出387.01万元,占80.30%;社会保障和就业支出46.87万元,占9.73%;卫生健康支出15.43万元,占3.20%住房保障支出32.64万元,占6.77%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2025年预算数为339.00万元,主要用于:检察机关人员基本工资、津贴补贴,保障单位日常运转以及为完成特定行政工作任务。

2.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2025年预算数为48.00万元,主要用于:保障检察机关业务工作正常开展,包括执检、公诉等业务部门办案办公费、巡回检察费、差旅费、培训费、公务用车维护费、办公设备购置等。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数31.25万元,主要用于:检察机关按照规定标准为职工缴纳养老保险。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为15.62万元,主要用于:检察机关按照规定标准为职工缴纳职业年金。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2025年预算数为8.92万元,主要用于:检察机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为6.52万元,主要用于检察机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险补助。

7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数27.04万元,主要用于:察机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)2025年预算数5.6万元,主要用于:察机关向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

、一般公共预算基本支出情况说明

小枧地区检察院2025年一般公共预算基本支出433.95万元,其中:

人员经费393.69万元,主要包括:行政基本工资、行政津贴补贴、行政奖金、行政机关事业单位基本养老保险缴费、行政职业年金缴费、行政职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、行政其他社会保障缴费、行政住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.26万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

小枧地区检察院2025“三公”经费财政拨款预算数5.34万元,其中:公务接待费0.49万元,公务用车购置及运行维护费4.85万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2025年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费2024年预算持平

2025年公务接待费计划用于学习交流,考察调研,上级部门检查指导工作等公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2025年安排公务用车运行维护费4.85万元,用于1辆公务用车燃料、维修、保险等方面支出,主要保障检察监督、检察办案、巡回检察及驻狱检察等业务工作开展。

、政府性基金预算支出情况说明

小枧地区检察院2025没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

小枧地区检察院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,小枧地区检察院的机关运行经费财政拨款预算为40.26万元,2024年预算减少25.31万元,主要原因是在职转退休人员2名,日常公用经费相应减少

(二)政府采购情况

2025小枧地区检察院安排政府采购预算4.55万元,其中,政府采购服务预算4.55万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,小枧地区检察院共有车辆1辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0(套)

2025单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025小枧地区检察院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算48.00万元,所有项目按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目2涉及预算48.00万元


第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。